我校隸屬于鄭州市教育局,是一所公辦高中,2015年末共有在校學生1848人,在職教職工156人(含外聘人員),離退休人員63人。現(xiàn)將我校2015年部門決算數(shù)據(jù)說明如下:
(一)年度部門預算執(zhí)行。我校2015年全年收入2804萬元,全年支出2804萬元,2015年收支平衡。2014年全年收支2609萬元,2015年增加。2015年預算數(shù)2514萬元,決算數(shù)比預算數(shù)增加290萬元,原因是年中追加在職及外聘人員工資和離退休經(jīng)費206萬元、追加2013、2014年設(shè)備修繕項目尾款及質(zhì)保金20萬、追加上級?64萬。
(二)“三公”經(jīng)費支出說明。2015年因公出國費0元;公務(wù)用車購置費0元,現(xiàn)有公車1輛,2015年公車運行維護費10萬元;2015年公務(wù)接待費8萬元,用于公務(wù)接待及學校承辦各項教學活動工作餐。
(三)運行經(jīng)費支出說明。2015年我單位運行經(jīng)費支出454萬元,比2014年減少288萬元,主要原因是2014年支出中基本支出如取暖費、維修維護費、印刷費等支出在2015年列支為項目支出。
(四)政府采購支出說明。2015年本單位政府采購支出總額556萬元,其中:政府采購貨物支出283萬元,政府采購工程支出273萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額556萬元,占政府采購支出總額的100%。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日,我單位共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛,無其他車輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(六)預算績效管理工作開展情況說明。按規(guī)定組織實施我單位的預算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標,配合財政部門、預算主管部門開展績效目標評審工作。組織開展本單位的績效自評工作,并配合財政部門開展績效評價工作,根據(jù)評價結(jié)果落實整改措施,加強本單位預算管理。
(七)名詞解釋。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)、事業(yè)單位及其他單位)通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費支出指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
運行經(jīng)費:運行經(jīng)費口徑是部門決算中一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費。